关于华体会登录入口审计局2023年度预算执行和其他财政收支情况审计结果公告
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(二〇二四年十一月二十八日)

兰审公告〔2024〕第4号

根据《中华人民共和国审计法》第十八条的规定,自2024年3月18日至2024年4月30日,对华体会登录入口审计局(以下简称“县审计局”)2023年度部门预算执行和其他财政收支情况进行了审计,现将结果公告如下:

一、被审计单位基本情况

(一)单位基本情况

华体会登录入口审计局是科级行政单位,主管审计工作。主要职责有:对全县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益情况进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实施审计等。截至2023年底,内设科室6个,所属事业单位1个(经济责任审计服务中心)。局机关共有编制44人,在职人员44人,其中行政编制 12人、事业编制32人;离退休人员28人。

(二)预算执行情况

县财政局批复县审计局支出预算743.89万元,年中预算调整增加47万元,实际预算执行607.48万元,总执行比例76.8%,未支出预算183.41万元 。

二、审计评价意见

审计结果表明,县审计局2023年度预算的编制、执行和财务处理基本符合《中华人民共和国预算法》和《政府会计制度》的规定,其提供的会计资料真实、完整地反映了其预算执行和其他财政收支情况。但审计也发现,存在预算编制不完整、无预算购置资产、收取房屋租赁收入不及时等问题,需要进一步纠正和改进。

三、审计发现的主要问题

审计发现预算编制不完整、无预算购置资产3.16万元、收取房屋租赁收入不及时4.28万元、应计未计固定资产0.65万元等问题。

四、审计处理情况及建议

华体会登录入口审计局针对审计发现的问题,已依法出具了审计报告,并提出了整改建议。建议县审计局加强预算管理,完善预算编制体系,强化资产管理,定期进行清查盘点,做到资产账实相符。严格按照合同有关约定收取租金,保障国有资产收益。

五、审计整改情况

对这次审计发现的问题,县审计局高度重视,并认真进行了纠正和整改。


2024年11月28日

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